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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: VILMAR DA SILVA TIMER

Dados do Empenho
Número do empenho: 2421 Data de lançamento: 18/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Exposições
Conta de Despesa: 3339.03.91.60.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF A SERVIÇOS DE ACABAMENTO DA RAMPA DE CONCRETO,DESTINADA À ÁREA DE BANHO,PARA MAIOR SEGURANÇA DOS BANHISTA EM ÉPOCA DE VERANEIO................................................. -EXECUÇÃO DE NIVELAMENTO DE 1.050 METROS DE BRITA........... 3.000,00 3.000,00
1.00 -EXECUÇÃO DE 1.050 METROS DE CAIXA PARA COLOCAÇÃO DO CONCRETO.................................................... 1.500,00 1.500,00
1.00 -EXECUÇÃO DE 1.050 METROS DE REGUAMENTO DE CONCRETO......... 2.500,00 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2012 REF A SERVIÇOS DE ACABAMENTO DA RAMPA DE CONCRETO,DESTINADA À ÁREA DE BANHO,PARA MAIOR SEGURANÇA DOS BANHISTA EM ÉPOCA DE VERANEIO................................................. -EXECUÇÃO DE NIVELAMENTO DE 1.050 METROS DE BRITA........... -EXECUÇÃO DE 1.050 METROS DE CAIXA PARA COLOCAÇÃO DO CONCRETO.................................................... -EXECUÇÃO DE 1.050 METROS DE REGUAMENTO DE CONCRETO......... 7.000,00
25/05/2012 Liquidação de empenho nesta data 3.000,00
05/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 13936 330,00
05/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 13937 60,00
05/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 2.610,00
19/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 4.000,00
21/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14686 3.480,00
21/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14687 440,00
21/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14688 80,00
TOTAL 7.000,00 7.000,00 7.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.