Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: SECRETARIA DA FAZENDA EST.DO R.G.DO SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2426 |
Data de lançamento: |
21/05/2012 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
Atender os Encargos Gerais do Municipio |
Conta de Despesa: |
3333.09.33.90.10.00 - ESTRESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO ESTADO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
FEAS - PEAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF.DEVOLUÇÃO DE SOBRA DO CONVÊNIO FEAS PEAS............... |
9,04 |
9,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/05/2012 |
REF.DEVOLUÇÃO DE SOBRA DO CONVÊNIO FEAS PEAS............... |
9,04 |
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21/05/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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9,04 |
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23/05/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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9,04 |
TOTAL |
9,04 |
9,04 |
9,04 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.