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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: SUPERMERCADO LINASSI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2451 Data de lançamento: 22/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 2 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
32.00 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEC.DE SAÚDE E HOSPITAL................................ -FÓSFORO.................................................... 1,17 37,44
35.00 -QBOA....................................................... 1,97 68,95
50.00 -ÁGUA SANITÁRIA DE 2LITROS CADA............................. 1,97 98,50
24.00 -ODOIZADOR DE AMBIENTE C/400ML = 247G....................... 4,94 118,56
25.00 -SABONETE 90G............................................... 0,47 11,75
35.00 -PAPEL HIGIÊNICO FD/16PACOTES COM 04ROLOS DE 60METROS CADA.. 32,88 1.150,80
30.00 -ALCOOL 70% CX/12LITROS CADA................................ 42,60 1.278,00
20.00 -ÁLCOOL GEL 500G CX/12LITROS................................ 35,64 712,80
60.00 -ÁGUA SANITÁRIA FRASCO DE 02LITROS CADA..................... 1,97 118,20
6.00 -PINCEL PARA VASO SANITÁRIO................................. 1,97 11,82
8.00 -ISCAS PARA BARATAS......................................... 9,88 79,04
24.00 -ODORIZADOR DE AMBIENTE C/400ML = 247G...................... 4,97 119,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2012 -AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA SEC.DE SAÚDE E HOSPITAL................................ -FÓSFORO.................................................... -QBOA....................................................... -ÁGUA SANITÁRIA DE 2LITROS CADA............................. -ODOIZADOR DE AMBIENTE C/400ML = 247G....................... -SABONETE 90G............................................... -PAPEL HIGIÊNICO FD/16PACOTES COM 04ROLOS DE 60METROS CADA.. -ALCOOL 70% CX/12LITROS CADA................................ -ÁLCOOL GEL 500G CX/12LITROS................................ -ÁGUA SANITÁRIA FRASCO DE 02LITROS CADA..................... -PINCEL PARA VASO SANITÁRIO................................. -ISCAS PARA BARATAS......................................... -ODORIZADOR DE AMBIENTE C/400ML = 247G...................... 3.805,14
25/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 106,39
18/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 237,48
18/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 3.382,23
10/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 106,39
10/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 237,48
10/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 3.382,23
13/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 79,04
20/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 79,04
TOTAL 3.805,14 3.805,14 3.805,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.