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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: CIRURGICA MASTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2532 Data de lançamento: 25/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3339.03.01.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 16 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SEC.DE SAÚDE........ -ÁCIDO FOSFÓRICO 37%........................................ 1,31 39,30
10.00 -ANESTÉSICO PRILOCAÍNA COM FELIPRESSINA,ACONDICIONADOS EM TUBETES DE CRISTAL.......................................... 29,20 292,00
2.00 -BROCA DE AÇO PARA CONTRA-ÂNGULO No.03 CX/06 UN............. 2,03 4,06
1.00 -BROCA DE AÇO PARA CONTRA-ÂNGULO No.05 CX/06 UN............. 2,03 2,03
1.00 -BROCA DE AÇO PARA CONTRA-ÂNGULO No.06 CX/06 UN............. 2,03 2,03
2.00 -BROCA DE AÇO PARA CONTRA-ÂNGULO No.08 CX/06 UN............. 2,03 4,06
10.00 -ESCOVA DE ROBINSON BRANCA.................................. 0,89 8,90
100.00 -FIO DENTAL DE 100 METROS................................... 1,42 142,00
40.00 -GAZE 9FIOS................................................. 6,42 256,80
5.00 -LÍQUIDO DE DAKIN........................................... 4,23 21,15
2.00 -MERCÚRIO................................................... 57,87 115,74
100.00 -SUGADOR.................................................... 2,82 282,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA SEC.DE SAÚDE........ -ÁCIDO FOSFÓRICO 37%........................................ -ANESTÉSICO PRILOCAÍNA COM FELIPRESSINA,ACONDICIONADOS EM TUBETES DE CRISTAL.......................................... -BROCA DE AÇO PARA CONTRA-ÂNGULO No.03 CX/06 UN............. -BROCA DE AÇO PARA CONTRA-ÂNGULO No.05 CX/06 UN............. -BROCA DE AÇO PARA CONTRA-ÂNGULO No.06 CX/06 UN............. -BROCA DE AÇO PARA CONTRA-ÂNGULO No.08 CX/06 UN............. -ESCOVA DE ROBINSON BRANCA.................................. -FIO DENTAL DE 100 METROS................................... -GAZE 9FIOS................................................. -LÍQUIDO DE DAKIN........................................... -MERCÚRIO................................................... -SUGADOR.................................................... 1.170,07
20/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 596,07
20/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 116,80
23/07/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 596,07
23/07/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 116,80
19/09/2012 Liquidação de empenho nesta data 457,20
26/09/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 457,20
TOTAL 1.170,07 1.170,07 1.170,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.