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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: CIRURGICA MASTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2533 Data de lançamento: 25/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 16 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SEC.DE SAÚDE........ -AGULHA 4,5X13 CX/100 UN.................................... 3,73 22,38
40.00 -ATADURA CREPOM 12CM PCT/12 ROLO 13 FIOS.................... 5,65 226,00
20.00 -ATADURA 20CM PCT/12 ROLOS CD............................... 9,40 188,00
30.00 -ATADURA CREPOM 15CM PCT/12ROLOS 13 FIOS.................... 7,05 211,50
12.00 -BOLSA COLETORA P/URINA SISTEMA FECHADO..................... 1,93 23,16
10.00 -CATGUT CROMADO 2-0 C/AGULHA................................ 2,85 28,50
10.00 -CATGUT CROMADO 3-0 C/AGULHA................................ 2,85 28,50
50.00 -ESPARADRAPO 5CM/10M........................................ 4,23 211,50
6.00 -FIXADOR CITOPATOLÓGICO 100 ML.............................. 4,83 28,98
20.00 -G2 APARELHO DE GILETE...................................... 0,51 10,20
80.00 -GAZE 7,5X7,5 - 8 DOBRAS, 13 FIOS FECHADO PCT/500 UN........ 8,61 688,80
10.00 -LAMINA BORDA FOSCA CX/50 UN................................ 2,98 29,80
20.00 -LAMINA DE BISTURI No.11.................................... 0,13 2,60
20.00 -LAMINA DE BISTURI No.22.................................... 0,13 2,60
100.00 -MICROPORE 5CM/4,5M......................................... 4,22 422,00
2.00 -SERINGA 20ML C/AGULHA CX/100 UN CADA....................... 29,90 59,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SEC.DE SAÚDE........ -AGULHA 4,5X13 CX/100 UN.................................... -ATADURA CREPOM 12CM PCT/12 ROLO 13 FIOS.................... -ATADURA 20CM PCT/12 ROLOS CD............................... -ATADURA CREPOM 15CM PCT/12ROLOS 13 FIOS.................... -BOLSA COLETORA P/URINA SISTEMA FECHADO..................... -CATGUT CROMADO 2-0 C/AGULHA................................ -CATGUT CROMADO 3-0 C/AGULHA................................ -ESPARADRAPO 5CM/10M........................................ -FIXADOR CITOPATOLÓGICO 100 ML.............................. -G2 APARELHO DE GILETE...................................... -GAZE 7,5X7,5 - 8 DOBRAS, 13 FIOS FECHADO PCT/500 UN........ -LAMINA BORDA FOSCA CX/50 UN................................ -LAMINA DE BISTURI No.11.................................... -LAMINA DE BISTURI No.22.................................... -MICROPORE 5CM/4,5M......................................... -SERINGA 20ML C/AGULHA CX/100 UN CADA....................... 2.184,32
03/08/2012 Liquidação de empenho nesta data 2.184,32
15/08/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 2.184,32
TOTAL 2.184,32 2.184,32 2.184,32
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.