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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: EQUIFARMA-COM.DE EQUIP.HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2539 Data de lançamento: 25/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 16 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SEC.DE SAÚDE........ -ATADURA CREPOM 10CM PCT/12 ROLO 13 FIOS.................... 3,74 149,60
30.00 -ATADURA CREPOM 8CM PCT/12 ROLO 13 FIOS..................... 3,70 111,00
50.00 -CATETER PARA SORO TIPO ÓCULOS.............................. 0,69 34,50
5.00 -COTONETE CX/75 HASTES...................................... 0,99 4,95
100.00 -EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS................................ 0,57 57,00
1000.00 -ESCOVA GINECOLÓGICA........................................ 0,18 180,00
1000.00 -ESPÁTULA DE AYRE........................................... 0,05 50,00
500.00 -ESPÉCULO P................................................. 0,79 395,00
10.00 -EXTENSOR PARA GARROTE...................................... 1,00 10,00
30.00 -FITA PARA AUTOCLAVE........................................ 2,69 80,70
45.00 -FITA PARA AUTOCLAVE........................................ 2,69 121,05
50.00 -GAZE TIPO QUEIJO ROLO COM 500G 9 FIOS...................... 22,30 1.115,00
20.00 -MONONYLON 3-0 COM AGULHA................................... 0,81 16,20
20.00 -MONONYLON 4-0 COM AGULHA................................... 0,81 16,20
1.00 -SCALPE No.19 CX/100 UN..................................... 9,90 9,90
1.00 -SCALPE No.21 CX/100 UN..................................... 9,90 9,90
1.00 -SCALPE No.23 CX/100 UN..................................... 9,90 9,90
6.00 -SERINGA 1ML COM AGULHA CX/100 UN........................... 9,90 59,40
12.00 -SONDA FOLEY 2 VIAS SISTEMA FECHADO No.18................... 0,97 11,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA SEC.DE SAÚDE........ -ATADURA CREPOM 10CM PCT/12 ROLO 13 FIOS.................... -ATADURA CREPOM 8CM PCT/12 ROLO 13 FIOS..................... -CATETER PARA SORO TIPO ÓCULOS.............................. -COTONETE CX/75 HASTES...................................... -EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS................................ -ESCOVA GINECOLÓGICA........................................ -ESPÁTULA DE AYRE........................................... -ESPÉCULO P................................................. -EXTENSOR PARA GARROTE...................................... -FITA PARA AUTOCLAVE........................................ -FITA PARA AUTOCLAVE........................................ -GAZE TIPO QUEIJO ROLO COM 500G 9 FIOS...................... -MONONYLON 3-0 COM AGULHA................................... -MONONYLON 4-0 COM AGULHA................................... -SCALPE No.19 CX/100 UN..................................... -SCALPE No.21 CX/100 UN..................................... -SCALPE No.23 CX/100 UN..................................... -SERINGA 1ML COM AGULHA CX/100 UN........................... -SONDA FOLEY 2 VIAS SISTEMA FECHADO No.18................... 2.441,94
27/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 2.441,94
03/08/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 2.441,94
TOTAL 2.441,94 2.441,94 2.441,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.