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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: SOLANTUR-VIAGENS E TURISMO LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2551 Data de lançamento: 25/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3339.03.30.10.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE PORTO ALEGRE/BRASÍLIA/DF,PARA VICE-PREFEITA - JUCEMAR CECÍLIA DE MORAES ZIMMER............ -OBS:PAGAMENTO DO EMPENHO 5569/2011,SENDO QUE A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA NA DATA,PAGANDO ASSIM A DIFERENÇA DO VALOR PARA VIAGEM NA DATA DO DIA 10/06/2012 COM RETORNO DIA 12/06/2012.................................................. 366,82 366,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2012 PAGAMENTO DE PASSAGEM AÉREA DE PORTO ALEGRE/BRASÍLIA/DF,PARA VICE-PREFEITA - JUCEMAR CECÍLIA DE MORAES ZIMMER............ -OBS:PAGAMENTO DO EMPENHO 5569/2011,SENDO QUE A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA NA DATA,PAGANDO ASSIM A DIFERENÇA DO VALOR PARA VIAGEM NA DATA DO DIA 10/06/2012 COM RETORNO DIA 12/06/2012.................................................. 366,82
30/05/2012 Liquidação de empenho nesta data 366,82
03/07/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 366,82
TOTAL 366,82 366,82 366,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.