Exercício: 2012 | |
Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA |
Número do empenho: | 2732 | Data de lançamento: | 30/05/2012 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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4.00 | REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS PELOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -LENTILHA T1 DE 500gr CADA................................. | 2,40 | 9,60 |
2.00 | -FARINHA DE ROSCA DE 500gr CADA............................ | 2,10 | 4,20 |
10.00 | -CAFÉ EM PÓ,EMBALAGEM DE 500gr CADA........................ | 7,55 | 75,50 |
6.00 | -LEITE INTEGRAL,CAIXA COM 12 UNIDADES CADA................. | 22,90 | 137,40 |
8.00 | -BOLACHA MARIA DE 400gr CADA............................... | 2,10 | 16,80 |
1.00 | -BISCOITO INTEGRAL DE 400gr................................ | 3,20 | 3,20 |
2.00 | -AMIDO DE MILHO,EMBALAGEM COM 1KG CADA.................... | 7,10 | 14,20 |
20.00 | -MACARRÃO,TIPO ESPAGUETE DE 500gr CADA..................... | 1,56 | 31,20 |
4.00 | -MASSA PARAFUSO DE 500gr CADA.............................. | 1,50 | 6,00 |
8.00 | -POLPA DE TOMATE,EMBALAGEM DE 520gr CADA................... | 1,68 | 13,44 |
2.00 | -VINAGRE DE MAÇÃ,EMBALAGEM DE 750ml........................ | 1,55 | 3,10 |
15.00 | -CHÁ,SABORES SORTIDOS COM 10 SACHÊS CADA................... | 1,65 | 24,75 |
2.00 | -MARGARINA COM SAL DE 1KG.................................. | 3,10 | 6,20 |
3.00 | -ERVILHA EMBALAGEM DE 180gr CADA........................... | 1,10 | 3,30 |
3.00 | -MILHO VERDE,EMBALAGEM DE 300gr CADA....................... | 1,20 | 3,60 |
2.00 | -CALDO DE GALINHA COM 24 UNIDADES DE 19gr CADA............. | 8,20 | 16,40 |
2.00 | -SUCO,SABORES SORTIDOS,PACOTES DE 1KG...................... | 4,50 | 9,00 |
4.00 | -CENOURA................................................... | 1,50 | 6,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
30/05/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS PELOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -LENTILHA T1 DE 500gr CADA................................. -FARINHA DE ROSCA DE 500gr CADA............................ -CAFÉ EM PÓ,EMBALAGEM DE 500gr CADA........................ -LEITE INTEGRAL,CAIXA COM 12 UNIDADES CADA................. -BOLACHA MARIA DE 400gr CADA............................... -BISCOITO INTEGRAL DE 400gr................................ -AMIDO DE MILHO,EMBALAGEM COM 1KG CADA.................... -MACARRÃO,TIPO ESPAGUETE DE 500gr CADA..................... -MASSA PARAFUSO DE 500gr CADA.............................. -POLPA DE TOMATE,EMBALAGEM DE 520gr CADA................... -VINAGRE DE MAÇÃ,EMBALAGEM DE 750ml........................ -CHÁ,SABORES SORTIDOS COM 10 SACHÊS CADA................... -MARGARINA COM SAL DE 1KG.................................. -ERVILHA EMBALAGEM DE 180gr CADA........................... -MILHO VERDE,EMBALAGEM DE 300gr CADA....................... -CALDO DE GALINHA COM 24 UNIDADES DE 19gr CADA............. -SAL REFINADO DE 1KG....................................... -SUCO,SABORES SORTIDOS,PACOTES DE 1KG...................... -CENOURA................................................... | 384,64 | ||
04/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 384,64 | ||
08/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14083 | 384,64 | ||
TOTAL | 384,64 | 384,64 | 384,64 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |