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Última atualização realizada em 17/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2732 Data de lançamento: 30/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS PELOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -LENTILHA T1 DE 500gr CADA................................. 2,40 9,60
2.00 -FARINHA DE ROSCA DE 500gr CADA............................ 2,10 4,20
10.00 -CAFÉ EM PÓ,EMBALAGEM DE 500gr CADA........................ 7,55 75,50
6.00 -LEITE INTEGRAL,CAIXA COM 12 UNIDADES CADA................. 22,90 137,40
8.00 -BOLACHA MARIA DE 400gr CADA............................... 2,10 16,80
1.00 -BISCOITO INTEGRAL DE 400gr................................ 3,20 3,20
2.00 -AMIDO DE MILHO,EMBALAGEM COM 1KG CADA.................... 7,10 14,20
20.00 -MACARRÃO,TIPO ESPAGUETE DE 500gr CADA..................... 1,56 31,20
4.00 -MASSA PARAFUSO DE 500gr CADA.............................. 1,50 6,00
8.00 -POLPA DE TOMATE,EMBALAGEM DE 520gr CADA................... 1,68 13,44
2.00 -VINAGRE DE MAÇÃ,EMBALAGEM DE 750ml........................ 1,55 3,10
15.00 -CHÁ,SABORES SORTIDOS COM 10 SACHÊS CADA................... 1,65 24,75
2.00 -MARGARINA COM SAL DE 1KG.................................. 3,10 6,20
3.00 -ERVILHA EMBALAGEM DE 180gr CADA........................... 1,10 3,30
3.00 -MILHO VERDE,EMBALAGEM DE 300gr CADA....................... 1,20 3,60
2.00 -CALDO DE GALINHA COM 24 UNIDADES DE 19gr CADA............. 8,20 16,40
2.00 -SUCO,SABORES SORTIDOS,PACOTES DE 1KG...................... 4,50 9,00
4.00 -CENOURA................................................... 1,50 6,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2012 REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS PELOS PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -LENTILHA T1 DE 500gr CADA................................. -FARINHA DE ROSCA DE 500gr CADA............................ -CAFÉ EM PÓ,EMBALAGEM DE 500gr CADA........................ -LEITE INTEGRAL,CAIXA COM 12 UNIDADES CADA................. -BOLACHA MARIA DE 400gr CADA............................... -BISCOITO INTEGRAL DE 400gr................................ -AMIDO DE MILHO,EMBALAGEM COM 1KG CADA.................... -MACARRÃO,TIPO ESPAGUETE DE 500gr CADA..................... -MASSA PARAFUSO DE 500gr CADA.............................. -POLPA DE TOMATE,EMBALAGEM DE 520gr CADA................... -VINAGRE DE MAÇÃ,EMBALAGEM DE 750ml........................ -CHÁ,SABORES SORTIDOS COM 10 SACHÊS CADA................... -MARGARINA COM SAL DE 1KG.................................. -ERVILHA EMBALAGEM DE 180gr CADA........................... -MILHO VERDE,EMBALAGEM DE 300gr CADA....................... -CALDO DE GALINHA COM 24 UNIDADES DE 19gr CADA............. -SAL REFINADO DE 1KG....................................... -SUCO,SABORES SORTIDOS,PACOTES DE 1KG...................... -CENOURA................................................... 384,64
04/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 384,64
08/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14083 384,64
TOTAL 384,64 384,64 384,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.