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Última atualização realizada em 17/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2735 Data de lançamento: 30/05/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS PELOS PACIENTES QUE ESTÃO INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM DE 5KG................ 5,29 5,29
6.00 -AÇUCAR CRISTAL,EMBALAGEM DE 5KG........................... 8,89 53,34
5.00 -BISCOITO SALGADO DE 400gr CADA............................ 2,38 11,90
8.00 -APRESUNTADO FATIADO....................................... 2,60 20,80
8.00 -QUEIJO FATIADO............................................ 3,45 27,60
12.00 -ÓLEO DE SOJA REFINADO,EMBALAGEM DE 900ml.................. 3,34 40,08
40.00 -COXA E SOBRE COXA DE FRANGO............................... 3,69 147,60
12.00 -CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA EM EMBALAGENS DE 1KG............ 7,98 95,76
12.00 -CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO............................... 8,95 107,40
12.00 -CARNE BOVINA DE 1ª EM BIFE................................ 13,99 167,88
4.00 -COUVE FLOR................................................ 2,68 10,72
8.00 -TEMPERO VERDE,EMBALAGEM DE 150gr CADA..................... 1,45 11,60
2.00 -OVOS DE GALINHA........................................... 2,80 5,60
4.00 -BRÓCOLIS,EMBALAGEM DE 200gr............................... 2,75 11,00
8.00 -MANDIOCA SEM CASCA........................................ 1,99 15,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2012 REF.AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM CONSUMIDOS PELOS PACIENTES QUE ESTÃO INTERNADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER........................................ -FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM DE 5KG................ -AÇUCAR CRISTAL,EMBALAGEM DE 5KG........................... -BISCOITO SALGADO DE 400gr CADA............................ -APRESUNTADO FATIADO....................................... -QUEIJO FATIADO............................................ -ÓLEO DE SOJA REFINADO,EMBALAGEM DE 900ml.................. -COXA E SOBRE COXA DE FRANGO............................... -CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA EM EMBALAGENS DE 1KG............ -CARNE BOVINA DE 2ª SEM OSSO............................... -CARNE BOVINA DE 1ª EM BIFE................................ -COUVE FLOR................................................ -TEMPERO VERDE,EMBALAGEM DE 150gr CADA..................... -OVOS DE GALINHA........................................... -BRÓCOLIS,EMBALAGEM DE 200gr............................... -MANDIOCA SEM CASCA........................................ 732,49
27/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 732,49
04/07/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 732,49
TOTAL 732,49 732,49 732,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.