O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA (ESPUMOSO RS)

Dados do Empenho
Número do empenho: 2852 Data de lançamento: 06/06/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3339.03.95.00.00.00 - SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO Nº017/2012 E 1º TERMO ADITIVO DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI-RS,COM A CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA MANTENEDORA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE ESPUMOSO-RS,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2012.......................................... -288 EXAMES COMPLEMENTARES INTERPRETADOS................... 2.304,00 2.304,00
1.00 -PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PRONTO SOCORRO 24h-MÊS ABRIL/2012........................... 5.940,00 5.940,00
1.00 -PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012(OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÃO E SOBREAVISO,DE ANESTESIA,CIRURGIAS,GINECOLOGIA,OBSTETRICIA E PEDIATRIA ESTÃO DISCRIMINADOS EM RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO)................................................... 53.900,00 53.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2012 PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME CONTRATO Nº017/2012 E 1º TERMO ADITIVO DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI-RS,COM A CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA MANTENEDORA DO HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE ESPUMOSO-RS,REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2012.......................................... -288 EXAMES COMPLEMENTARES INTERPRETADOS................... -PAGAMENTO DE MENSALIDADE PELOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PRONTO SOCORRO 24h-MÊS ABRIL/2012........................... -PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DURANTE O MÊS DE ABRIL/2012(OS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÃO E SOBREAVISO,DE ANESTESIA,CIRURGIAS,GINECOLOGIA,OBSTETRICIA E PEDIATRIA ESTÃO DISCRIMINADOS EM RELAÇÃO ANEXA AO PROCESSO)................................................... 62.144,00
13/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 62.144,00
15/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 62.144,00
TOTAL 62.144,00 62.144,00 62.144,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.