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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: PRODIMEDI-DIST.DE PROD.HOSP.LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 2862 Data de lançamento: 06/06/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
400.00 REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A SER UTILIZADO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO E DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -CEFTRIAXONA 1g............................................ 1,08 432,00
480.00 -DIPIRONA 500mg/ml,AMPOLAS DE 2ml,CAIXA COM 120 UNIDADES... 0,27 129,60
200.00 -BUTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20mg/ml,CAIXA COM 100UN/CADA.. 0,38 76,00
50.00 -HIDROCORTISONA 500mg......... ............................ 2,25 112,50
100.00 -ADRENALINA CAIXA COM 100 UNID.CADA........................ 0,45 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2012 REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO A SER UTILIZADO NA UNIDADE DE INTERNAÇÃO E DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -CEFTRIAXONA 1g............................................ -DIPIRONA 500mg/ml,AMPOLAS DE 2ml,CAIXA COM 120 UNIDADES... -BUTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20mg/ml,CAIXA COM 100UN/CADA.. -HIDROCORTISONA 500mg......... ............................ -ADRENALINA CAIXA COM 100 UNID.CADA........................ 795,10
18/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 795,10
22/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 795,10
TOTAL 795,10 795,10 795,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.