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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: EILTON I NEU

Dados do Empenho
Número do empenho: 2914 Data de lançamento: 12/06/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa: 3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FORTALECIMENTO GESTÃO VISA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 REF.AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PORTÁTIL DE ARMAZENAMENTO COM MEMÓRIA FLASH E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA E PARA O PROGRAMA API PARA CONTROLE DE CRIANÇAS VACINADAS NO MUNICÍPIO............................. -PEN DRIVE 4GB............................................. 25,00 125,00
2.00 -MEMÓRIA DDR 400 DE 1GB PARA MICRO COMPUTADOR.............. 140,00 280,00
6.00 -TOMADA ADAPTADOR PINO..................................... 7,50 45,00
3.00 -TOMADA ADAPTADOR RADIAL................................... 7,50 22,50
1.00 -TOMADA ADAPTADOR PARA TELEFONE............................ 4,50 4,50
4.00 -ADAPTADOR PARA FONE....................................... 4,50 18,00
1.00 -CABO USB PARA IMPRESSORA.................................. 10,00 10,00
4.00 -METROS DE CANALETA DUPLA.................................. 3,90 15,60
1.00 -TOMADA SISTEMA X.......................................... 6,90 6,90
1.00 -CAIXA SISTEMA X.......................................... 1,90 1,90
2.00 -CONECTOR CABO INTERNET.................................... 1,00 2,00
30.00 -METROS DE FIO PARA INTERNET............................... 1,50 45,00
1.00 -TONER COMPATÍVEL PARA HP85A............................... 120,00 120,00
1.00 -MAUSE ÓPTICO PS2.......................................... 30,00 30,00
1.00 -ESTABILIZADOR 300WATTS.................................... 65,00 65,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2012 REF.AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVO PORTÁTIL DE ARMAZENAMENTO COM MEMÓRIA FLASH E MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,PARA O SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,AMBIENTAL E EPIDEMIOLÓGICA E PARA O PROGRAMA API PARA CONTROLE DE CRIANÇAS VACINADAS NO MUNICÍPIO............................. -PEN DRIVE 4GB............................................. -MEMÓRIA DDR 400 DE 1GB PARA MICRO COMPUTADOR.............. -TOMADA ADAPTADOR PINO..................................... -TOMADA ADAPTADOR RADIAL................................... -TOMADA ADAPTADOR PARA TELEFONE............................ -ADAPTADOR PARA FONE....................................... -CABO USB PARA IMPRESSORA.................................. -METROS DE CANALETA DUPLA.................................. -TOMADA SISTEMA X.......................................... -CAIXA SISTEMA X.......................................... -CONECTOR CABO INTERNET.................................... -METROS DE FIO PARA INTERNET............................... -TONER COMPATÍVEL PARA HP85A............................... -MAUSE ÓPTICO PS2.......................................... -ESTABILIZADOR 300WATTS.................................... 791,40
18/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 791,40
22/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 791,40
TOTAL 791,40 791,40 791,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.