Exercício: 2012 | |
Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA |
Número do empenho: | 3110 | Data de lançamento: | 20/06/2012 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR | ||||
Função: | Cultura | ||||
Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Cultura, Biblioteca e Museu | ||||
Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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20.00 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO DA PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI FILHO............................................ -SABÃO EM PÓ,EMBALAGEM DE 1KG.............................. | 4,90 | 98,00 |
10.00 | -ÁGUA SANITÁRIA,EMBALAGEM DE 2LTS CADA..................... | 2,99 | 29,90 |
4.00 | -PAPEL HIGIÊNICO,EMBALAGEM COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60mts,CADA............................................... | 58,00 | 232,00 |
20.00 | -DESINFETANTE,EMBALAGEM DE 2LTS,CADA....................... | 3,65 | 73,00 |
20.00 | -ESPONJA DE AÇO............................................ | 1,80 | 36,00 |
20.00 | -ESPONJA DUPLA FACE........................................ | 0,75 | 15,00 |
50.00 | -SACO PARA LIXO CAPACIDADE DE 100LTS....................... | 1,45 | 72,50 |
10.00 | -SACO ALGODÃO PARA CHÃO.................................... | 5,80 | 58,00 |
3.00 | -VASSOURA DE PALHA......................................... | 8,90 | 26,70 |
3.00 | -VASSOURA NYLON............................................ | 6,90 | 20,70 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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20/06/2012 | REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO DA PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI FILHO............................................ -SABÃO EM PÓ,EMBALAGEM DE 1KG.............................. -ÁGUA SANITÁRIA,EMBALAGEM DE 2LTS CADA..................... -PAPEL HIGIÊNICO,EMBALAGEM COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60mts,CADA............................................... -DESINFETANTE,EMBALAGEM DE 2LTS,CADA....................... -ESPONJA DE AÇO............................................ -ESPONJA DUPLA FACE........................................ -SACO PARA LIXO CAPACIDADE DE 100LTS....................... -SACO ALGODÃO PARA CHÃO.................................... -VASSOURA DE PALHA......................................... -VASSOURA NYLON............................................ | 661,80 | ||
05/07/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 661,80 | ||
06/07/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 661,80 | ||
TOTAL | 661,80 | 661,80 | 661,80 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |