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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3110 Data de lançamento: 20/06/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Cultura, Biblioteca e Museu
Conta de Despesa: 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO DA PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI FILHO............................................ -SABÃO EM PÓ,EMBALAGEM DE 1KG.............................. 4,90 98,00
10.00 -ÁGUA SANITÁRIA,EMBALAGEM DE 2LTS CADA..................... 2,99 29,90
4.00 -PAPEL HIGIÊNICO,EMBALAGEM COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60mts,CADA............................................... 58,00 232,00
20.00 -DESINFETANTE,EMBALAGEM DE 2LTS,CADA....................... 3,65 73,00
20.00 -ESPONJA DE AÇO............................................ 1,80 36,00
20.00 -ESPONJA DUPLA FACE........................................ 0,75 15,00
50.00 -SACO PARA LIXO CAPACIDADE DE 100LTS....................... 1,45 72,50
10.00 -SACO ALGODÃO PARA CHÃO.................................... 5,80 58,00
3.00 -VASSOURA DE PALHA......................................... 8,90 26,70
3.00 -VASSOURA NYLON............................................ 6,90 20,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2012 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO PÚBLICO DA PRAÇA AUGUSTO TRAMONTINI FILHO............................................ -SABÃO EM PÓ,EMBALAGEM DE 1KG.............................. -ÁGUA SANITÁRIA,EMBALAGEM DE 2LTS CADA..................... -PAPEL HIGIÊNICO,EMBALAGEM COM 16 PACOTES DE 4 ROLOS DE 60mts,CADA............................................... -DESINFETANTE,EMBALAGEM DE 2LTS,CADA....................... -ESPONJA DE AÇO............................................ -ESPONJA DUPLA FACE........................................ -SACO PARA LIXO CAPACIDADE DE 100LTS....................... -SACO ALGODÃO PARA CHÃO.................................... -VASSOURA DE PALHA......................................... -VASSOURA NYLON............................................ 661,80
05/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 661,80
06/07/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 661,80
TOTAL 661,80 661,80 661,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.