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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3127 Data de lançamento: 20/06/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM USADAS NA REVISÃO DOS 60.000KMS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS IRE-8146 DO TRANSPORTE ESCOLAR.......................................... -BUCHA MOLA................................................ 22,00 44,00
1.00 -FILTRO DE COMBUSTÍVEL..................................... 65,00 65,00
2.00 -DISCO TACÓGRAFO 7 DIAS.................................... 35,00 70,00
1.00 -FILTRO SECADOR............................................ 120,00 120,00
1.00 -FILTRO DE ÓLEO LONGO...................................... 30,00 30,00
1.00 -FILTRO DE AR SEGURANÇA.................................... 60,00 60,00
1.00 -FILTRO DE AR PRINCIPAL.................................... 70,00 70,00
2.00 -BUCHA PONTA ESTABILIZADOR DIANT.TRAS...................... 10,00 20,00
1.00 -FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEC.MENOR........................... 65,00 65,00
1.00 -PF SEX M8X70 931 8.8..................................... 1,80 1,80
1.00 -ARRUELA 16mm-LISA......................................... 1,00 1,00
2.00 -PARAFUSO FIXAÇÃO MOLA..................................... 18,00 36,00
2.00 -PORCA FRENO VM 16X1.5..................................... 4,50 9,00
1.00 -FILTRO DE DIREÇÃO HIDRAULICA(TODOS)....................... 12,00 12,00
2.00 -BUCHA BARRA ESTAB.TRASEIRO CENTRAL........................ 12,00 24,00
2.00 -SUPORTE DIANTEIRO MOLA TRASEIRA........................... 620,03 1.240,06
1.00 -DIAFRAGMA 24 CUICA TRAS................................... 20,00 20,00
2.00 -BUCHA AMORT.DIANT.INF.COM TUBO............................ 20,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2012 REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM USADAS NA REVISÃO DOS 60.000KMS DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACAS IRE-8146 DO TRANSPORTE ESCOLAR.......................................... -BUCHA MOLA................................................ -FILTRO DE COMBUSTÍVEL..................................... -DISCO TACÓGRAFO 7 DIAS.................................... -FILTRO SECADOR............................................ -FILTRO DE ÓLEO LONGO...................................... -FILTRO DE AR SEGURANÇA.................................... -FILTRO DE AR PRINCIPAL.................................... -BUCHA PONTA ESTABILIZADOR DIANT.TRAS...................... -FILTRO DE COMBUSTÍVEL SEC.MENOR........................... -PF SEX M8X70 931 8.8..................................... -ARRUELA 16mm-LISA......................................... -PARAFUSO FIXAÇÃO MOLA..................................... -PORCA FRENO VM 16X1.5..................................... -FILTRO DE DIREÇÃO HIDRAULICA(TODOS)....................... -BUCHA BARRA ESTAB.TRASEIRO CENTRAL........................ -SUPORTE DIANTEIRO MOLA TRASEIRA........................... -DIAFRAGMA 24 CUICA TRAS................................... -BUCHA AMORT.DIANT.INF.COM TUBO............................ 1.927,86
24/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.927,86
02/08/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.927,86
TOTAL 1.927,86 1.927,86 1.927,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.