Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
328 |
Data de lançamento: |
20/01/2012 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3319.01.17.40.00.00 - SUBSÍDIOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2012. |
16.819,88 |
16.819,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2012 |
REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MES DE JANEIRO/2012. |
16.819,88 |
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24/01/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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16.819,88 |
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25/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8782 |
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9.368,59 |
25/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.220,11 |
25/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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687,37 |
25/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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|
861,56 |
25/01/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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4.682,25 |
TOTAL |
16.819,88 |
16.819,88 |
16.819,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.