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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: SANTO ADENIR BORGES DA SILVEIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3497 Data de lançamento: 05/07/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA IEA-5237,DE USO DA SEC.DE OBRAS.................... -ALAVANCA CATRACA........................................... 95,00 95,00
1.00 -PUXADOR DO FREIO........................................... 190,00 190,00
1.00 -SUPORTE DA ALAVANCA........................................ 160,00 160,00
1.00 -CORRENTE DE 50CM........................................... 35,00 35,00
1.00 ........................BOMBA LICOIDAL...................... -ROTOR LICOIDAL DE AÇO INOX................................. 1.650,00 1.650,00
1.00 -ESTATOR DE BORRACHA NITRÍLICA.............................. 728,00 728,00
1.00 -EIXO CARDÃ DE AÇO INOX..................................... 2.172,00 2.172,00
1.00 -GAXETA..................................................... 75,00 75,00
1.00 -REPARO DA BOMBA............................................ 1.600,00 1.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2012 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ DE PLACA IEA-5237,DE USO DA SEC.DE OBRAS.................... -ALAVANCA CATRACA........................................... -PUXADOR DO FREIO........................................... -SUPORTE DA ALAVANCA........................................ -CORRENTE DE 50CM........................................... ........................BOMBA LICOIDAL...................... -ROTOR LICOIDAL DE AÇO INOX................................. -ESTATOR DE BORRACHA NITRÍLICA.............................. -EIXO CARDÃ DE AÇO INOX..................................... -GAXETA..................................................... -REPARO DA BOMBA............................................ 6.705,00
24/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 6.705,00
24/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 6.705,00
TOTAL 6.705,00 6.705,00 6.705,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.