3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NºS 54209129, 30723183, 28538102, 25411128, 24422347, 24422304, 24422185,50144294 E 52247694, DO MÊS DE JUNHO/2012
2.399,21
2.399,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2012
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NºS 54209129, 30723183, 28538102, 25411128, 24422347, 24422304, 24422185,50144294 E 52247694, DO MÊS DE JUNHO/2012
2.399,21
09/07/2012
Liquidação de empenho nesta data
2.399,21
19/07/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
2.399,21
TOTAL
2.399,21
2.399,21
2.399,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.