Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3516 |
Data de lançamento: |
06/07/2012 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Parque de Exposições |
Conta de Despesa: |
3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NºS 5395133-6, 3295548-1 E 2562367-2, DO MÊS DE JUNHO/2012.. |
2.612,44 |
2.612,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/07/2012 |
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS NºS 5395133-6, 3295548-1 E 2562367-2, DO MÊS DE JUNHO/2012.. |
2.612,44 |
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09/07/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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2.612,44 |
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18/07/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 15816 |
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2.612,44 |
TOTAL |
2.612,44 |
2.612,44 |
2.612,44 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.