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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: SULLAB-DIST.PROD.DIAG.HOSP.FARM.LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3555 Data de lançamento: 09/07/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3339.03.03.50.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONTROLE DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............................ -REVERCEL A1 E B - 2X10ML................................... 80,00 480,00
6.00 -TRIACEL I E II - 2X10ML.................................... 89,00 534,00
6.00 -CONTROCEL - 1X10ML......................................... 79,15 474,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/07/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONTROLE DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............................ -REVERCEL A1 E B - 2X10ML................................... -TRIACEL I E II - 2X10ML.................................... -CONTROCEL - 1X10ML......................................... 1.488,90
31/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 248,15
03/08/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 248,15
22/08/2012 Liquidação de empenho nesta data 248,15
04/09/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 248,15
14/09/2012 Liquidação de empenho nesta data 248,15
05/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 248,15
21/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 248,15
26/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 248,15
28/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 248,15
28/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 248,15
30/01/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 248,15
30/01/2013 Pagamento de Empenho nessa Data 248,15
TOTAL 1.488,90 1.488,90 1.488,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.