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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: OI S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3593 Data de lançamento: 11/07/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DO Nº (55)3327-1195, DO MÊS DE JUNHO/2012......................... 234,28 234,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2012 REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONE DO Nº (55)3327-1195, DO MÊS DE JUNHO/2012......................... 234,28
11/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 234,28
08/08/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 16738 234,28
TOTAL 234,28 234,28 234,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.