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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 3626 Data de lançamento: 13/07/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: FUNDEB
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB
Conta de Despesa: 3339.03.00.10.00.10 - Gasolina
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: FUNDEB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IOW-0413,IPO-9822,IQT-7066,IRX-6827,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL. - 1.053,00 LITROS DE GASOLINA.............................. 2.968,61 2.968,61

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/07/2012 REF.AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/06/2012,PELOS VEÍCULOS DE PLACAS IOW-0413,IPO-9822,IQT-7066,IRX-6827,TODOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL. - 1.053,00 LITROS DE GASOLINA.............................. 2.968,61
16/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 2.968,61
17/07/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 2.968,61
TOTAL 2.968,61 2.968,61 2.968,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.