O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA ( IJUI-RS ).

Dados do Empenho
Número do empenho: 3711 Data de lançamento: 19/07/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Veículo do Gabinete
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAPTIVA PLACA IQI 0471 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..... - CAR80.................................................... 30,65 30,65
1.00 - KIT LIMPEZA INJEÇÃO....................................... 62,40 62,40
1.00 - OXI SANITIZAÇÃO........................................... 119,80 119,80
1.00 - JOGO DE ETIQUETAS......................................... 11,21 11,21
1.00 - FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR................................... 57,80 57,80
1.00 - VEDADOR NÃO ALVEOLAR...................................... 44,36 44,36
1.00 - PASTILHA DE FREIO......................................... 444,10 444,10
1.00 - FILTRO DA PASSAGEM........................................ 106,33 106,33
1.00 - ELEMENTO CJ-F/AR.......................................... 57,22 57,22
1.00 - KIT LUB GENUÍNO........................................... 37,47 37,47
5.00 - ÓLEO AC DELCO 5W30 SM SINTÉTICO........................... 50,86 254,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAPTIVA PLACA IQI 0471 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..... - CAR80.................................................... - KIT LIMPEZA INJEÇÃO....................................... - OXI SANITIZAÇÃO........................................... - JOGO DE ETIQUETAS......................................... - FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR................................... - VEDADOR NÃO ALVEOLAR...................................... - PASTILHA DE FREIO......................................... - FILTRO DA PASSAGEM........................................ - ELEMENTO CJ-F/AR.......................................... - KIT LUB GENUÍNO........................................... - ÓLEO AC DELCO 5W30 SM SINTÉTICO........................... DESCONTO GERAL DO EMPENHO 1.103,08
05/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.103,08
13/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.103,08
TOTAL 1.103,08 1.103,08 1.103,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.