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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: VALMIR DIAS DA SILVA - MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3964 Data de lançamento: 26/07/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS....................................................... ...........VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE 2743............. - LAVAGEM COMPLETA....................................... 40,00 160,00
1.00 - CONSERTO DE PNEUS......................................... 10,00 10,00
2.00 - MONTAGEM DE PNEUS......................................... 10,00 20,00
4.00 ...............VEÍCULO PARATI PLACAS INX 9584............... - LAVAGEM COMPLETA....................................... 15,00 60,00
3.00 ............VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU 4908.............. - LAVAGEM COMPLETA....................................... 20,00 60,00
2.00 ............VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS IMV 4169.............. - LAVAGEM COMPLETA...................................... 20,00 40,00
4.00 ...............VEÍCULO GOL PLACAS IRX 6838.................. - LAVAGEM COMPLETA....................................... 15,00 60,00
4.00 .............VEÍCULO KOMBI PLACAS ISK 6361.................. - LAVAGEM COMPLETA....................................... 20,00 80,00
3.00 .............VEÍCULO FIESTA PLACAS ILL 1250................. - LAVAGEM COMPLETA....................................... 15,00 45,00
1.00 - CONSERTO DE PNEUS......................................... 7,00 7,00
1.00 ............VEÍCULO UNIDADE MÓVEL INM 8073.................. - CONSERTO DE PNEUS...................................... 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2012 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS....................................................... ...........VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE 2743............. - LAVAGEM COMPLETA....................................... - CONSERTO DE PNEUS......................................... - MONTAGEM DE PNEUS......................................... ...............VEÍCULO PARATI PLACAS INX 9584............... - LAVAGEM COMPLETA....................................... ............VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU 4908.............. - LAVAGEM COMPLETA....................................... ............VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS IMV 4169.............. - LAVAGEM COMPLETA...................................... ...............VEÍCULO GOL PLACAS IRX 6838.................. - LAVAGEM COMPLETA....................................... .............VEÍCULO KOMBI PLACAS ISK 6361.................. - LAVAGEM COMPLETA....................................... .............VEÍCULO FIESTA PLACAS ILL 1250................. - LAVAGEM COMPLETA....................................... - CONSERTO DE PNEUS......................................... ............VEÍCULO UNIDADE MÓVEL INM 8073.................. - CONSERTO DE PNEUS...................................... 552,00
22/08/2012 Liquidação de empenho nesta data 552,00
23/08/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 552,00
TOTAL 552,00 552,00 552,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.