Exercício: 2012 | |
Nome do Credor: VALMIR DIAS DA SILVA - MEI |
Número do empenho: | 3964 | Data de lançamento: | 26/07/2012 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal | ||||
Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
Natureza da despesa: | Comum | ||||
Fonte de Recurso: | PAB - FIXO |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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4.00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS....................................................... ...........VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE 2743............. - LAVAGEM COMPLETA....................................... | 40,00 | 160,00 |
1.00 | - CONSERTO DE PNEUS......................................... | 10,00 | 10,00 |
2.00 | - MONTAGEM DE PNEUS......................................... | 10,00 | 20,00 |
4.00 | ...............VEÍCULO PARATI PLACAS INX 9584............... - LAVAGEM COMPLETA....................................... | 15,00 | 60,00 |
3.00 | ............VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU 4908.............. - LAVAGEM COMPLETA....................................... | 20,00 | 60,00 |
2.00 | ............VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS IMV 4169.............. - LAVAGEM COMPLETA...................................... | 20,00 | 40,00 |
4.00 | ...............VEÍCULO GOL PLACAS IRX 6838.................. - LAVAGEM COMPLETA....................................... | 15,00 | 60,00 |
4.00 | .............VEÍCULO KOMBI PLACAS ISK 6361.................. - LAVAGEM COMPLETA....................................... | 20,00 | 80,00 |
3.00 | .............VEÍCULO FIESTA PLACAS ILL 1250................. - LAVAGEM COMPLETA....................................... | 15,00 | 45,00 |
1.00 | - CONSERTO DE PNEUS......................................... | 7,00 | 7,00 |
1.00 | ............VEÍCULO UNIDADE MÓVEL INM 8073.................. - CONSERTO DE PNEUS...................................... | 10,00 | 10,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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26/07/2012 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM, CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS....................................................... ...........VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE 2743............. - LAVAGEM COMPLETA....................................... - CONSERTO DE PNEUS......................................... - MONTAGEM DE PNEUS......................................... ...............VEÍCULO PARATI PLACAS INX 9584............... - LAVAGEM COMPLETA....................................... ............VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU 4908.............. - LAVAGEM COMPLETA....................................... ............VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACAS IMV 4169.............. - LAVAGEM COMPLETA...................................... ...............VEÍCULO GOL PLACAS IRX 6838.................. - LAVAGEM COMPLETA....................................... .............VEÍCULO KOMBI PLACAS ISK 6361.................. - LAVAGEM COMPLETA....................................... .............VEÍCULO FIESTA PLACAS ILL 1250................. - LAVAGEM COMPLETA....................................... - CONSERTO DE PNEUS......................................... ............VEÍCULO UNIDADE MÓVEL INM 8073.................. - CONSERTO DE PNEUS...................................... | 552,00 | ||
22/08/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 552,00 | ||
23/08/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 552,00 | ||
TOTAL | 552,00 | 552,00 | 552,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |