Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13.00
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,A SER UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... -CARIMBOS PERSONALIZADOS...................................
25,00
325,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2012
REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,A SER UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... -CARIMBOS PERSONALIZADOS...................................
325,00
17/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
325,00
12/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
325,00
TOTAL
325,00
325,00
325,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.