3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONER A SER UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO.................... -RECARGA DE TONER 05A......................................
50,00
50,00
2.00
-RECARGA DE TONER 36A.....................................
50,00
100,00
4.00
-RECARGA DE TONER 78A......................................
50,00
200,00
1.00
-RECARGA DE TONER SANSUNG..................................
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/07/2012
REF.AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE TONER A SER UTILIZADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS E SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO.................... -RECARGA DE TONER 05A...................................... -RECARGA DE TONER 36A..................................... -RECARGA DE TONER 78A...................................... -RECARGA DE TONER SANSUNG..................................
400,00
31/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
400,00
04/09/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.