O Município de Salto do Jacuí - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: SIDD COMERCIAL DIST.MEDICAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4066 Data de lançamento: 31/07/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 5 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER................................................... OBS.: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 3116/2012, POR MOTIVO DE TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA................. - CONFORME RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DAS NOTAS........... - NOTA FISCAL Nº 000.010.094........................... - NOTA FISCAL Nº 000.009.841........................... - NOTA FISCAL Nº 000.009.907........................... - NOTA FISC 4.942,10 4.942,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2012 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER................................................... OBS.: ESTE EMPENHO SUBSTITUI O EMPENHO DE Nº 3116/2012, POR MOTIVO DE TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA................. - CONFORME RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DAS NOTAS........... - NOTA FISCAL Nº 000.010.094........................... - NOTA FISCAL Nº 000.009.841........................... - NOTA FISCAL Nº 000.009.907........................... - NOTA FISC 4.942,10
31/07/2012 Liquidação de empenho nesta data 4.942,10
15/08/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 4.942,10
TOTAL 4.942,10 4.942,10 4.942,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.