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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4076 Data de lançamento: 01/08/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: HOSPITAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa: 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PRÉDIO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER........................... - TORNEIRA DE PAREDE INOX LONGA........................ 45,00 45,00
4.00 - MANGOTE CORRUGADO (SIFÃO)................................. 8,00 32,00
3.00 - TELA VERDE P/ PROTEÇÃO DE PORTAS E JANELAS................ 5,80 17,40
1.00 - TINTA ESMALTE VERDE 3,60L................................. 39,00 39,00
2.00 - TINTA ESMALTE BRANCA 3,6L................................. 39,00 78,00
1.00 - MASSA ACRÍLICA 3,6L....................................... 19,00 19,00
1.00 - PINCEL 3" (75,2).......................................... 3,00 3,00
1.00 - CANO PVC 75".............................................. 32,00 32,00
3.00 - JOELHO PVC 75"............................................ 3,00 9,00
2.00 - LÂMINA DE SERRA PARA FERRO................................ 2,80 5,60
1.00 - TINTA EPÓXI BRANCA 3,60L.................................. 102,00 102,00
1.00 - DILUENTE PARA TINTA EPÓXI................................. 23,00 23,00
1.00 - CATALIZADOR PARA TINTA EPÓXI.............................. 30,00 30,00
1.00 - MASSA ACRÍLICA 18L........................................ 68,90 68,90
2.00 - ROLO DE LÃ 23CM........................................... 6,00 12,00
2.00 - PINCEL 2,5"............................................... 2,50 5,00
5.00 - LIXA 80................................................... 3,00 15,00
2.00 - ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO............................... 10,00 20,00
2.00 - LUVAS PARA PEDREIRO GG.................................... 3,80 7,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NO PRÉDIO DO HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER........................... - TORNEIRA DE PAREDE INOX LONGA........................ - MANGOTE CORRUGADO (SIFÃO)................................. - TELA VERDE P/ PROTEÇÃO DE PORTAS E JANELAS................ - TINTA ESMALTE VERDE 3,60L................................. - TINTA ESMALTE BRANCA 3,6L................................. - MASSA ACRÍLICA 3,6L....................................... - PINCEL 3" (75,2).......................................... - CANO PVC 75".............................................. - JOELHO PVC 75"............................................ - LÂMINA DE SERRA PARA FERRO................................ - TINTA EPÓXI BRANCA 3,60L.................................. - DILUENTE PARA TINTA EPÓXI................................. - CATALIZADOR PARA TINTA EPÓXI.............................. - MASSA ACRÍLICA 18L........................................ - ROLO DE LÃ 23CM........................................... - PINCEL 2,5"............................................... - LIXA 80................................................... - ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO............................... - LUVAS PARA PEDREIRO GG.................................... 563,50
07/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 563,50
10/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 563,50
TOTAL 563,50 563,50 563,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.