| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: A.S.ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 4254 | Data de lançamento: | 10/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação, conservação e melhoraramento do Prédios da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.19.90.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL SIEGFRIED HEUSER,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DA OBRA,DE ACORDO COM O PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.MATRÍCULA CEI Nº512132685877(PAGAMENTO REF.9ª MEDIÇÃO,CORRESPONDENTE AO FIM DO CONTRATO DE Nº110/2011).............................. -SERVIÇO DE MÃO DE OBRA.................................... | 1.699,81 | 1.699,81 |
| 1.00 | -FORNECIMENTO DE MATERIAIS................................. | 12.972,44 | 12.972,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2012 | REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM PRÉDIO ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL SIEGFRIED HEUSER,COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DA OBRA,DE ACORDO COM O PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.MATRÍCULA CEI Nº512132685877(PAGAMENTO REF.9ª MEDIÇÃO,CORRESPONDENTE AO FIM DO CONTRATO DE Nº110/2011).............................. -SERVIÇO DE MÃO DE OBRA.................................... -FORNECIMENTO DE MATERIAIS................................. | 14.672,25 | ||
| 04/09/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 14.672,25 | ||
| 11/09/2012 | Estorno de Liquidação de empenho nesta data | -14.672,25 | ||
| 11/09/2012 | -14.672,25 | |||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||