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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4265 Data de lançamento: 13/08/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa: 3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2012, REF. AO TELEFONE DE Nº (55) 3327-1195....................... 42,79 42,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2012 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA DO MÊS DE JULHO DE 2012, REF. AO TELEFONE DE Nº (55) 3327-1195....................... 42,79
13/08/2012 Liquidação de empenho nesta data 42,79
26/09/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 42,79
TOTAL 42,79 42,79 42,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.