Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: 1000 MEDIC.DISTRIB.IMP.EXP.MEDIC.LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4277 |
Data de lançamento: |
13/08/2012 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
ASPS |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social |
Conta de Despesa: |
3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
9 / 2012 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS.. - ANASTRAZOL 1MG C/ 30CP............................ |
184,04 |
736,16 |
16.00 |
- ARCOXIA 90MG C/ 14CP...................................... |
60,06 |
960,96 |
8.00 |
- VENLAFAXINA 150MG C/ 30CP................................. |
57,73 |
461,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2012 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR LIMINARES JUDICIAIS.. - ANASTRAZOL 1MG C/ 30CP............................ - ARCOXIA 90MG C/ 14CP...................................... - VENLAFAXINA 150MG C/ 30CP................................. |
2.158,96 |
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07/12/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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2.158,96 |
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10/12/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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2.158,96 |
TOTAL |
2.158,96 |
2.158,96 |
2.158,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.