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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: AUTO PANAMBI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4321 Data de lançamento: 20/08/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 60.000KM DO VEÍCULO GOL PLACAS IRX 6827, DE USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA.......................................... - FILTRO DE ÓLEO AT................................ 20,58 20,58
1.00 - ANEL VEDADOR ÓLEO......................................... 1,75 1,75
1.00 - FILTRO COMBUSTÍVEL........................................ 12,79 12,79
1.00 - ELEMENTO FILRO DE AR...................................... 29,74 29,74
1.00 - FILTRO DO AR CONDICIONADO................................. 27,83 27,83
1.00 - ROLO TENSOR AT 8V......................................... 192,72 192,72
1.00 - CORREIA DENTADA AT 8V..................................... 60,69 60,69
1.00 - JOGO DE REPARO............................................ 111,70 111,70
1.00 - JOGO DE REPARO C/ AR...................................... 76,16 76,16
1.00 - ANEL TAMPA ÓLEO........................................... 5,43 5,43

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2012 PAGAMENTO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 60.000KM DO VEÍCULO GOL PLACAS IRX 6827, DE USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA.......................................... - FILTRO DE ÓLEO AT................................ - ANEL VEDADOR ÓLEO......................................... - FILTRO COMBUSTÍVEL........................................ - ELEMENTO FILRO DE AR...................................... - FILTRO DO AR CONDICIONADO................................. - ROLO TENSOR AT 8V......................................... - CORREIA DENTADA AT 8V..................................... - JOGO DE REPARO............................................ - JOGO DE REPARO C/ AR...................................... - ANEL TAMPA ÓLEO........................................... 539,39
31/08/2012 Liquidação de empenho nesta data 539,39
04/09/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 539,39
TOTAL 539,39 539,39 539,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.