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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: PIEREZAN & DULLIUS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 433 Data de lançamento: 27/01/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3339.03.02.40.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO QUADRO DE ENTRADA DE ÁGUA DANIFICADO PELA ABERTURA DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.................................... -REGISTRO 3/4............................................... 29,75 29,75
9.00 -TUBO PVC 3/4............................................... 2,35 21,15
2.00 -TÊ SOLDÁVEL 25MM........................................... 1,35 2,70
2.00 -LUVA MISTA 25 X 3/4........................................ 1,00 2,00
1.00 -TUBO DE COLA PVC 75GR...................................... 4,90 4,90
1.00 -FITA VEDA ROSCA............................................ 2,80 2,80
1.00 -VÁLVULA RETENÇÃO 3/4....................................... 15,80 15,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/01/2012 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DO QUADRO DE ENTRADA DE ÁGUA DANIFICADO PELA ABERTURA DE ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.................................... -REGISTRO 3/4............................................... -TUBO PVC 3/4............................................... -TÊ SOLDÁVEL 25MM........................................... -LUVA MISTA 25 X 3/4........................................ -TUBO DE COLA PVC 75GR...................................... -FITA VEDA ROSCA............................................ -VÁLVULA RETENÇÃO 3/4....................................... 79,10
30/01/2012 Liquidação de empenho nesta data 79,10
31/01/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 79,10
TOTAL 79,10 79,10 79,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.