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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4363 Data de lançamento: 17/08/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 6 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS,PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......................... -OBS:ESTE EMPENHO SUBISTITUI O EMP.DE Nº2989/2012 - TOMADA DE PREÇO 006/2012.PELO MOTIVO DE TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA,ONDE ACOMPANHA O EMPENHO ORIGINAL COM A RELAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS..................................... 35.469,05 35.469,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/08/2012 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS,PARA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO......................... -OBS:ESTE EMPENHO SUBISTITUI O EMP.DE Nº2989/2012 - TOMADA DE PREÇO 006/2012.PELO MOTIVO DE TROCA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA,ONDE ACOMPANHA O EMPENHO ORIGINAL COM A RELAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS..................................... 35.469,05
17/08/2012 Liquidação de empenho nesta data 11.084,15
17/08/2012 Liquidação de empenho nesta data 4.677,42
22/08/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 11.084,15
04/09/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 4.677,42
11/09/2012 Liquidação de empenho nesta data 9.818,70
11/09/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.991,05
12/09/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 9.818,70
12/09/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.991,05
02/10/2012 Liquidação de empenho nesta data 6.816,65
04/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 6.816,65
18/10/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.080,88
19/10/2012 -0,20
25/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 1.080,88
TOTAL 35.468,85 35.468,85 35.468,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.