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Última atualização realizada em 15/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: AMAURI DAGORT

Dados do Empenho
Número do empenho: 4423 Data de lançamento: 24/08/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3339.03.01.60.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE E UBS DO MUNICÍPIO............................ - CALCULADORA................................... 9,90 29,70
3.00 - GRAMPEADOR GRANDE......................................... 24,90 74,70
9.00 - CHAPA DE ISOPOR 15MM...................................... 3,20 28,80
1.00 - FICHÁRIO DE MESA.......................................... 58,90 58,90
1.00 - ÍNDICE PARA FICHÁRIO A-Z.................................. 11,50 11,50
1.00 - PACOTE DE FICHA 5X8....................................... 9,90 9,90
12.00 - BATERIA PARA BALANÇA Nº 2032.............................. 3,50 42,00
1.00 - COLCHETE Nº 5............................................. 3,50 3,50
1.00 - COLCHETE Nº 6............................................. 4,50 4,50
1.00 - OFÍCIO A4 C/ 5000 FOLHAS.................................. 135,00 135,00
6.00 - EXTRACTOR DE GRAMPO TIPO GARRA............................ 3,40 20,40
3.00 - EXTRACTOR DE GRAMPO RETO.................................. 1,50 4,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/08/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE E UBS DO MUNICÍPIO............................ - CALCULADORA................................... - GRAMPEADOR GRANDE......................................... - CHAPA DE ISOPOR 15MM...................................... - FICHÁRIO DE MESA.......................................... - ÍNDICE PARA FICHÁRIO A-Z.................................. - PACOTE DE FICHA 5X8....................................... - BATERIA PARA BALANÇA Nº 2032.............................. - COLCHETE Nº 5............................................. - COLCHETE Nº 6............................................. - OFÍCIO A4 C/ 5000 FOLHAS.................................. - EXTRACTOR DE GRAMPO TIPO GARRA............................ - EXTRACTOR DE GRAMPO RETO.................................. 423,40
06/09/2012 Liquidação de empenho nesta data 423,40
12/09/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 423,40
TOTAL 423,40 423,40 423,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.