Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, DO Nº:....................... - Nº 2369068-2..................................
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, DO Nº:....................... - Nº 2369068-2.................................. - Nº 5157629-5..............................................
437,91
27/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
437,91
11/10/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
437,91
TOTAL
437,91
437,91
437,91
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.