3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, DO Nº:....................... - Nº 2092995-1..................................
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, DO Nº:....................... - Nº 2092995-1.................................. - Nº 2092993-5..............................................
129,46
27/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
129,46
11/10/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
129,46
TOTAL
129,46
129,46
129,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.