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Última atualização realizada em 18/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: GABRIEL DE CAMPOS RIBEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4453 Data de lançamento: 27/08/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Fazenda
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DA FAZENDA.............................................. ....................GOL IOY-0315............................ -CORREIA DO ALTERNADOR...................................... 40,00 40,00
1.00 -ROLAMENTO DA CORREIA DO ALTERNADOR......................... 55,00 55,00
1.00 -REPARO ROLAMENTO AUXILIAR TENSOR........................... 20,00 20,00
1.00 .....................MERIVA IMI-1909........................ -JOGO DO TAMBOR DO FREIO TRASEIRO........................... 120,00 120,00
1.00 -JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO........................ 80,00 80,00
1.00 -VALVULA TERMOSTÁTICA....................................... 60,00 60,00
2.00 -LITROS ADITIVO............................................. 15,00 30,00
1.00 -CORREIA DO COMANDO......................................... 45,00 45,00
1.00 -RETENTOR DO COMANDO........................................ 15,00 15,00
1.00 -TENSOR CORREIA COMANDO..................................... 110,00 110,00
1.00 -TAMPA DO RESERVATÓRIO...................................... 12,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2012 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DA FAZENDA.............................................. ....................GOL IOY-0315............................ -CORREIA DO ALTERNADOR...................................... -ROLAMENTO DA CORREIA DO ALTERNADOR......................... -REPARO ROLAMENTO AUXILIAR TENSOR........................... .....................MERIVA IMI-1909........................ -JOGO DO TAMBOR DO FREIO TRASEIRO........................... -JOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRO........................ -VALVULA TERMOSTÁTICA....................................... -LITROS ADITIVO............................................. -CORREIA DO COMANDO......................................... -RETENTOR DO COMANDO........................................ -TENSOR CORREIA COMANDO..................................... -TAMPA DO RESERVATÓRIO...................................... 587,00
25/09/2012 Liquidação de empenho nesta data 587,00
03/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 587,00
TOTAL 587,00 587,00 587,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.