Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3339.03.94.40.00.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO IMÓVEL DE Nº:....................... - Nº 15177688...................................
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E/OU ESGOTO REF.AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO IMÓVEL DE Nº:....................... - Nº 15177688................................... - Nº 15163229............................................... - Nº 15186733...............................................
191,63
29/08/2012
Liquidação de empenho nesta data
191,63
11/10/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
191,63
TOTAL
191,63
191,63
191,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.