| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LUCIANA SANTOS DA SILVA |
| Número do empenho: | 4644 | Data de lançamento: | 30/08/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.94.10.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE- 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE ORGANIZADORES DA LIGA DA TAÇA GAÚCHA DE FUTSAL E JUNTAMENTE NESTE EMPENHO ALIMENTAÇÃO PARA COMISSÃO DE SELEÇÃO DE VOLANTE PARA O EXÉRCITO..................................... -REFEIÇÕES.................................................. | 486,00 | 486,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2012 | REF.A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE ORGANIZADORES DA LIGA DA TAÇA GAÚCHA DE FUTSAL E JUNTAMENTE NESTE EMPENHO ALIMENTAÇÃO PARA COMISSÃO DE SELEÇÃO DE VOLANTE PARA O EXÉRCITO..................................... -REFEIÇÕES.................................................. | 486,00 | ||
| 10/09/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 486,00 | ||
| 12/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 486,00 | ||
| TOTAL | 486,00 | 486,00 | 486,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||