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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4661 Data de lançamento: 30/08/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa: 3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR..................................................... ...............VEÍCULO KOMBI PLACAS IOW 0413................ - GRAXEIRA 3116................................ 0,80 4,80
4.00 ............VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IJI 0380............ - PARAFUSO 10X40................................ 2,00 8,00
1.00 - PORTA CARDAN.............................................. 180,00 180,00
1.00 - FLANGE CARDAN............................................. 165,00 165,00
2.00 ..............VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IKK 1657................ - BRAÇADEIRA 76X86.............................. 6,00 12,00
1.00 - GRAMPO MOLA G-0623........................................ 19,00 19,00
1.00 - PARAFUSO BRAÇADEIRA CRUZETA............................... 1,00 1,00
4.00 ...........VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IJC 3162............. - PARAFUSO 12X120............................... 4,00 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2012 AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR..................................................... ...............VEÍCULO KOMBI PLACAS IOW 0413................ - GRAXEIRA 3116................................ ............VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IJI 0380............ - PARAFUSO 10X40................................ - PORTA CARDAN.............................................. - FLANGE CARDAN............................................. ..............VEÍCULO ÔNIBUS PLACAS IKK 1657................ - BRAÇADEIRA 76X86.............................. - GRAMPO MOLA G-0623........................................ - PARAFUSO BRAÇADEIRA CRUZETA............................... ...........VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IJC 3162............. - PARAFUSO 12X120............................... 405,80
15/10/2012 Liquidação de empenho nesta data 405,80
17/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 405,80
TOTAL 405,80 405,80 405,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.