3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO Nº:.................. - Nº 2562367-2.................................
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO Nº:.................. - Nº 2562367-2................................. - Nº 3295548-1.............................................. - Nº 5395133-6..............................................
2.765,45
04/09/2012
Liquidação de empenho nesta data
2.765,45
11/10/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
2.765,45
TOTAL
2.765,45
2.765,45
2.765,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.