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Última atualização realizada em 14/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: ANDERSON LUIZ PEREIRA-FARMACIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4813 Data de lançamento: 11/09/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO INVESTIGATÓRIO INSTAURADO E APURADO........................................ -ÁGUA DESTILADA 10ML........................................ 0,14 42,00
100.00 -SERINGA DESCARTÁVEL 5ML.................................... 0,80 80,00
200.00 -SERINGA DESCARTÁVEL 10ML................................... 1,00 200,00
500.00 -ABAIXADOR DE LÍNGUA........................................ 0,03 16,50
500.00 -AGULHA DESCARTÁVEL 40X12................................... 0,10 52,00
10.00 -COMPRESSA DE GASES 7,5X7,5 13 FIOS 30 GRAMAS C/500......... 22,05 220,50
200.00 -POLIFIX.................................................... 0,78 156,00
40.00 -SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 1L..................................... 4,46 178,40
120.00 -SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500ML.................................. 2,37 284,40
50.00 -AGULHA RAQUI Nº27.......................................... 15,76 788,00
25.00 -AGULHA RAQUI Nº25.......................................... 11,04 276,00
96.00 -ESCOVA C/POVIDINE.......................................... 2,05 196,80
200.00 -LUVA ESTÉRIL Nº08.......................................... 1,95 390,00
1.00 -VICRYL 2,0 C/AG.3CM 3/8-31MM CX/36 UNIDADES................ 660,00 660,00
1.00 -BENJOIM.................................................... 38,80 38,80
20.00 -FITA PARA AUTOCLAVE........................................ 6,08 121,60
1.00 -BENZINA.................................................... 18,30 18,30
10.00 -KIT NEBULIZAÇÃO............................................ 9,80 98,00
20.00 -ESPARADRAPO 40X4,5........................................ 8,90 178,00
20.00 -MICROPORE 5X4,5............................................ 5,90 118,00
10.00 -TERMÔMETRO CLINICO......................................... 6,70 67,00
1.00 -SOLUÇÃO DE RINGER 1000ML................................... 52,48 52,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO INVESTIGATÓRIO INSTAURADO E APURADO........................................ -ÁGUA DESTILADA 10ML........................................ -SERINGA DESCARTÁVEL 5ML.................................... -SERINGA DESCARTÁVEL 10ML................................... -ABAIXADOR DE LÍNGUA........................................ -AGULHA DESCARTÁVEL 40X12................................... -COMPRESSA DE GASES 7,5X7,5 13 FIOS 30 GRAMAS C/500......... -POLIFIX.................................................... -SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 1L..................................... -SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500ML.................................. -AGULHA RAQUI Nº27.......................................... -AGULHA RAQUI Nº25.......................................... -ESCOVA C/POVIDINE.......................................... -LUVA ESTÉRIL Nº08.......................................... -VICRYL 2,0 C/AG.3CM 3/8-31MM CX/36 UNIDADES................ -BENJOIM.................................................... -FITA PARA AUTOCLAVE........................................ -BENZINA.................................................... -KIT NEBULIZAÇÃO............................................ -ESPARADRAPO 40X4,5........................................ -MICROPORE 5X4,5............................................ -TERMÔMETRO CLINICO......................................... -SOLUÇÃO DE RINGER 1000ML................................... 4.232,78
18/09/2012 Liquidação de empenho nesta data 4.232,78
19/09/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 4.232,78
TOTAL 4.232,78 4.232,78 4.232,78
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.