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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: JOAO DIAS DA SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4859 Data de lançamento: 14/09/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa: 3339.03.61.50.00.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: GDBF - BOLSA FAMILIA

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REF.AO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FERNANDO FERRARI Nº44,OBSERVADO O ADITIVO AO CONTRATO E O CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº523/2012 QUE FOI PARCIALMENTE ANULADO,PARA REALIZAR A TROCA DE FONTE DE RECURSO,PARA PAGAMENTO DA DESPESA CONTRATADA)............................ -ALUGUEL COMPETÊNCIA AGOSTO A DEZEMBRO/2012................ 970,00 4.850,00
5.00 -DIFERENÇA DE ALUGUEL PAGO A MENOR,REF.MESES MARÇO A JULHO/2012.................................................. 59,00 295,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/09/2012 EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL REF.AO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FERNANDO FERRARI Nº44,OBSERVADO O ADITIVO AO CONTRATO E O CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº523/2012 QUE FOI PARCIALMENTE ANULADO,PARA REALIZAR A TROCA DE FONTE DE RECURSO,PARA PAGAMENTO DA DESPESA CONTRATADA)............................ -ALUGUEL COMPETÊNCIA AGOSTO A DEZEMBRO/2012................ -DIFERENÇA DE ALUGUEL PAGO A MENOR,REF.MESES MARÇO A JULHO/2012.................................................. 5.145,00
14/09/2012 Liquidação de empenho nesta data 295,00
14/09/2012 Liquidação de empenho nesta data 970,00
17/09/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 295,00
17/09/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 970,00
03/10/2012 Liquidação de empenho nesta data 970,00
04/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 970,00
07/11/2012 Liquidação de empenho nesta data 970,00
09/11/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 20059 970,00
30/11/2012 Liquidação de empenho nesta data 970,00
06/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 970,00
21/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 970,00
28/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 970,00
TOTAL 5.145,00 5.145,00 5.145,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.