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Última atualização realizada em 11/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: JANSEN MATTOSO E CIA LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 49 Data de lançamento: 04/01/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade: UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: Manutenção do Parque de Exposições
Conta de Despesa: 3339.03.91.60.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS,PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES.................................................. -SERVIÇO DE PINTURA DE PAREDES............................. -SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE............ -SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO(PISO)................ (OBS:A EMPRESA DEVE DISPOR DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS)....................... 1.594,00 1.594,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2012 REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS,PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES.................................................. -SERVIÇO DE PINTURA DE PAREDES............................. -SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE............ -SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO(PISO)................ (OBS:A EMPRESA DEVE DISPOR DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS)....................... 1.594,00
19/06/2012 Liquidação de empenho nesta data 1.594,00
21/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14696 31,88
21/06/2012 Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14695 1.562,12
TOTAL 1.594,00 1.594,00 1.594,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.