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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: COM.MED.BRAIR LTDA.(FARM. SAO JOAO/SALTO DO JACUI)

Dados do Empenho
Número do empenho: 4910 Data de lançamento: 18/09/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Assistencia Social a População Carente
Conta de Despesa: 3339.03.20.50.00.00 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 AQUISIÇÃO DE LEITE PARA A SRA. ONÍZIA FERREIRA DOS PASSOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº AT01129.00135/2012.......................................... - LEITE NAN PRO 1 - LATA C/ 800G......... 36,97 554,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/09/2012 AQUISIÇÃO DE LEITE PARA A SRA. ONÍZIA FERREIRA DOS PASSOS, CONFORME ORDEM JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº AT01129.00135/2012.......................................... - LEITE NAN PRO 1 - LATA C/ 800G......... 554,55
05/12/2012 Liquidação de empenho nesta data 554,55
12/12/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 554,55
TOTAL 554,55 554,55 554,55
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.