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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: OI S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 4923 Data de lançamento: 24/09/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa: 3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE- 500

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO, REF. AO Nº.:................................................ - Nº (55) 3327-1085....................... 319,57 319,57
1.00 - Nº (55) 3327-1452......................................... 278,83 278,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/09/2012 PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, REF. AO MÊS DE AGOSTO, REF. AO Nº.:................................................ - Nº (55) 3327-1085....................... - Nº (55) 3327-1452......................................... 598,40
24/09/2012 Liquidação de empenho nesta data 598,40
11/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 598,40
TOTAL 598,40 598,40 598,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.