Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO Nº:........................................... - Nº (55) 3327-1299.......................
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2012, REF. AO Nº:........................................... - Nº (55) 3327-1299....................... - Nº (55) 3327-1548......................................... - Nº (55) 3327-1195.........................................
949,09
24/09/2012
Liquidação de empenho nesta data
949,09
11/10/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
949,09
TOTAL
949,09
949,09
949,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.