Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE- 500
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, REF. AO Nº:................ - Nº 2093372-0........................................
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, REF. AO Nº:................ - Nº 2093372-0........................................ - Nº 2442211-8.............................................. - Nº 2677174-8.............................................. - Nº 5010210-9..............................................
380,36
01/10/2012
Liquidação de empenho nesta data
380,36
11/10/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
380,36
TOTAL
380,36
380,36
380,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.