Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012 |
Nome do Credor: RGE - RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5183 |
Data de lançamento: |
01/10/2012 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente |
Conta de Despesa: |
3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE- 500 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, REF. AO Nº:3102402-5....... |
286,67 |
286,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/10/2012 |
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, REF. AO Nº:3102402-5....... |
286,67 |
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01/10/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
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286,67 |
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11/10/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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286,67 |
TOTAL |
286,67 |
286,67 |
286,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.