3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, REF. AO Nº:................ - Nº 2442214-2........................................
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2012, REF. AO Nº:................ - Nº 2442214-2........................................ - Nº 2664341-3.............................................. - Nº 2369068-2.............................................. - Nº 3247945-0.............................................. - Nº 5157629-5..............................................
1.128,95
01/10/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.128,95
16/10/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.128,95
TOTAL
1.128,95
1.128,95
1.128,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.